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2013年5月23日至5月24日,我公司進行本年度第二次內部審核
來源:本站 作者:admin 日期:2013/8/9 瀏覽次數:2293

為了檢查我公司的質量體系文件運行情況、實驗室質量體系是否符合《實驗室資質認定評審準則》,我公司于20135232013524,按照公司年度內審工作計劃進行本年度第2次內部審核。

依據《實驗室資質認定評審準則》及公司質量體系文件要求,此次內審為常規審核共涉及最高管理層、綜合部、材料部(包括材料部駐外崇左試驗室)、橋隧部和財務部。

內審組于523日上午召開了首次內審會議,接著按照內審安排表分三組對公司各部門進行審核。對內審檢查中發現的問題,內審員均與部門相關人員進行了溝通交流,一一記錄內審過程中存在的問題,并提出了自己的意見和建議。

經過一天半時間的內審,內審組末次會議于524日下午舉行。會議中,李偉總經理和何玉珍副總經理分別對此次內審中發現的不符合項提出了自己的意見,并要求各部門對存在的問題進行限期整改。同時對規范公司的管理、質量體系文件的運行和實驗室質量體系提出了更高的要求,希望各部門領導和員工總結不足,認真學習體系文件和《實驗室資質認定評審準則》,繼續努力為公司的發展做出更好的成績。


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